內部審計在風險管理中的作用是什么

      2023-06-06 12:38發布

      內部審計在風險管理中的作用是什么

      內部審計在風險管理中的作用

      (一)風險管理的概念

      所謂風險指的是可能發生的損失或者傷害的意思。在我們經濟生活中,公司作為最重要的經濟主體之一,面臨著來自內部和外部兩個方面的風險。其中主要的風險包括:財務風險、匯率風險、信用風險、技術性風險、管理信譽風險、內部控制風險等。企業當然并不可能完全承受所有以上風險,相反,他們應當對風險進行系統性的預測、識別、分析,并進而采取相應的策略去應對。風險管理,指的便是以上所敘述的決定如何對待并規劃項目風險的管理活動。風險管理當中包括了對風險的預測、識別、評估和應變策略。

      (二)內部審計的概念

      內部審計最初的定義是:“內部審計是組織內部檢查會計、財務及其他業務的獨立性評價活動,以便向管理部門提供防護性和建設性服務。”而經過多次的修訂,IIA在2001年頒發的《內部審計專業實務標準》中將內部審計定義為:“內部審計是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。它通過系統的、規范的方法,評價并改善風險管理、控制和治理過程的結果,幫助組織實現其目標。”由此可以看到定義中一個明顯的進步,那就是內部審計已經將提高風險管理的水平直接納入它的定義,當成內部審計的一個直接的目標來看待,突出強調了內部審計在風險管理中的重大作用。

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