
審計是由國家授權或接受委托的專職機構和人員,依照國家法規、審計準則和會計理論,運用專門的方法。 對被審計單位的財政、財務收支、經營管理活動及其相關資料的真實性、正確性、合規性、合法性、效益性進行審查和監督,評價經濟責任,鑒證經濟業務,用以維護財經法紀、改善經營管理、提高經濟效益的一項獨立性的經濟監督活動。 審計作為一種監督機制,其實踐活動歷史悠久。審計是一種經濟監督活動,經濟監督是審計的基本職能;審計具有獨立性,獨立性是審計監督的最本質的特征,是區別于其他經濟監督的關鍵所在。 審計與經濟管理活動......
審計中執行的主要程序: 1、了解被審計單位及其環境:主要是通過詢問、觀察等方法,對貴公司的整體環境,包括內部環境及外部環境進行了解。并評估重大錯報風險,包括舞弊風險; 2、了解被審計單位的內部控制:主要是通過檢查、觀察、分析、詢問及穿行測試等方法,對貴公司的整體層面的內部控制(如:控制環境、風險評估過程、信息系統與溝通及對控制的監督)及業務流程層面的內部控制是否存在、設計是否合理及是否執行等情況進行了解; 3、基于上述的了解,評估重大錯報風險,包括舞弊風險; 4、基于上述風險的......
問:審計公司是做什么的 答:審計公司顧名思義,審計就是主要的工作內容。 審計最終的目的是發現問題,涉及錢款、權利的工作崗位都有可能滋生腐敗,審計說白了就是監督財務方面的真實性以及合規性。一般性的審計公司是獨立于被審計單位的機構,企業做的審計一般性都需要請第三方審計機構進行審計。 審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監督活動。 內部審計是一種獨立、客觀的保證與咨詢活動,它的目的是為機構增加價值并提高機構的運作效率。它采......

1、接待(聽)勞動者的來訪、來電,受理勞動者的舉報投訴及醫保轉入案件(含12345交辦件和上級批轉重要信訪交辦件)進行登記,提出是否受理及交轉辦意見,有反饋要求的,按要求反饋。 2、負責對監察科移送的案件進行受理,并把握程序流程和實...
香港審計逾期對公司有什么影響? 香港作為國際金融中心之一,公司在香港開展業務必不可少。而審計是公司財務健康的重要保障,如果出現逾期情況,將對公司產生哪些影響呢?本文將從以下幾個方面來探討。 香港審計的重要性 香港審計是確保公司財務報表...
一、一般公司內部審計都做什么 公司內部審計主要工作:(一)負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。(二)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作...
一、盈余管理的動機盈余管理是企業管理者運用職業判斷編制財務報告和通過規劃交易以變更財務報告的機會主義行為,旨在誤導那些以經營業績為基礎的決策行為或影響那些以財務報告數字為基礎的契約后果。恰當的盈余管理可以為公司贏得理財和經營活動的彈性空間。...
目前,我國大部分國有企業、上市公司及部分集體企業和民營企業都設置了內部審計機構,但內部審計現狀不容樂觀,尚存在一些突出問題,主要表現在: 1、內部審計機構和人員設置不合理,獨立性較差。 2、企業領導對內部審計工作不夠重視。 3、內部審計人...
一、會計報表審計目的及意義 會計報表審計,是指注冊會計師依法接受委托,按照獨立審計準則的要求,對被審計單位的會計報表實施必要的審計,獲取充分、適當的審計證據,并對會計報表發表審計意見。在經濟時代中,高科技的進步及管理水平的提高,給全球經濟的...
1.審計署關于內部審計工作的規定屬于法律嗎 審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監督活動。審計員的工作內容:1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助審計主管擬訂...
什么是內部審計外包 內部審計外包(又稱內部審計外部化,OutsourcingtheInternalAuditFunction)指企業管理層將本企業的內部審計職能全部或部分地委托給**師事務所或其他專業人員實施。 在西方國家,從20世紀90...
做審計的時間不同。 年報審計是在營業執照在辦理工商年檢是做的。 所得稅審計是在所得稅匯算清繳時做的。 年報審計即年度財務會計報告審計, 是指注冊會計師依法接受委托, 按獨立審計準則的要求, 對被審計單位的年度財務會計報告實施必要...
復雜陌生環境下的審計對策 1.行業背景調查 在互聯網發達的今天,對擬審計的上市公司進行背景調查已經變得可行了。互聯網上有很多的網站提供或多或少的公司信息搜索服務,通過這些服務,可以在線通過背景調查來鑒別大部分的上市公司實際經營管理情況的真...