用低值易耗品是否需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出.jpg)
一、銷售部門領(lǐng)用低值易耗品是否需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
不需要。納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡稱購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)),所支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅為進(jìn)項稅額。
準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額,除《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第三款規(guī)定情形外,限于下列增值稅扣稅憑證上注明的增值稅額:
(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額;
(二)從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅額。
因此,該銷售部門領(lǐng)用的低值易耗品應(yīng)計入營業(yè)費(fèi)用,不需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
二、法律依據(jù)
根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第二十七條:下列項目的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣:
(一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)。
納稅人的交際應(yīng)酬消費(fèi)屬于個人消費(fèi)。
(二)非正常損失的購進(jìn)貨物,以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。
(三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。
(四)非正常損失的不動產(chǎn),以及該不動產(chǎn)所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù)。
(五)非正常損失的不動產(chǎn)在建工程所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù)。
納稅人新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動產(chǎn),均屬于不動產(chǎn)在建工程。
(六)購進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。
(七)財政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。
本條第(四)項、第(五)項所稱貨物,是指構(gòu)成不動產(chǎn)實體的材料和設(shè)備,包括建筑裝飾材料和給排水、采暖、衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調(diào)、電梯、電氣、智能化樓宇設(shè)備及配套設(shè)施。
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增值稅發(fā)票抵扣期限延至180日。增值稅一般納稅人,在收到增值稅專用發(fā)票后,在發(fā)票開具日期起180天之內(nèi)認(rèn)證,可以抵扣進(jìn)項稅,當(dāng)期夠抵扣不完的,可以留抵。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額抵扣...
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就是說外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進(jìn)項稅額不允許抵扣內(nèi)銷貨物的銷項稅額,目前通過認(rèn)證系統(tǒng)已計入當(dāng)期進(jìn)項稅額,對出口貨物的進(jìn)項稅額,應(yīng)全額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(填在《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》第十四欄免稅貨物用)。《增值稅納稅申報表》中(第12欄)進(jìn)...
用EXCEL表格,把稅種分開一條一條查,就是自查報告啊。再寫個總說明就可以了一、增值稅 (一)進(jìn)項稅額 1.1 用于抵扣進(jìn)項稅額的增值稅專用發(fā)票是否真實合法: 1.2 是否有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際...