按照外管局的要求,只是明確一下逾期收匯——XXX外管局:我公司于XX年XX月XX日,在XX口岸未能收匯XXX合同項下出口的應收外匯美元(或其他幣種)XXXXX,XXX發(fā)票,XXX報關(guān)單,現(xiàn)正在與客戶協(xié)商XXX天后收匯(或因XXX原因無法收匯)。
特此說明。
XXXX公司
2013年XX月注:如果SAFE有特定的詞語和表達方式,那么在其中添加特定的詞語和表達方式,或者圍繞特定的詞語和表達方式組織語言。
1發(fā)票上注明的項目(包括經(jīng)營項目) 2逾期扣款原因 3申請扣款
增值稅扣稅憑證逾期情況說明怎么寫啊 ???為什么過期了?理由很合理!如果實在不行,就跟你的經(jīng)理溝通!
例如,
根據(jù)《中華人民共和國國家稅務(wù)總局公告2011年第50號》(四),買賣雙方因經(jīng)濟糾紛未能及時交付增值稅扣稅憑證,或者納稅人變更納稅地點、注銷舊戶、重新辦理稅務(wù)登記,導致增值稅扣稅憑證逾期。原因描述了,可以更好的描述。【/br/】一般稅務(wù)機關(guān)都會認可,說明起來也比較容易,開具各種證明材料也比較方便。
貴公司逾期認證抵扣原因?qū)儆诠嬷兴隹陀^原因的,可以向其主管稅務(wù)機關(guān)申請抵扣進項稅額。【/br/】但如貴司因疏忽導致發(fā)票未能認證,非公告所述客觀原因,發(fā)票無法抵扣,損失只能由公司承擔,公司有權(quán)向直接責任人追償。
如果寫財務(wù)失職的原因,應該不屬于客觀原因。
就說稅務(wù)登記證來晚了,沒按時申報。
.
可以要求發(fā)證機關(guān)給出解釋。
;一是增值稅一般納稅人發(fā)生真實交易,但因客觀原因未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證,可向主管稅務(wù)機關(guān)申請抵扣。
二。納稅人申請抵扣時,應提交以下資料:
(1)未按時申報抵扣增值稅扣稅憑證抵扣申請表。
(二)認證增值稅抵扣憑證清單。
(三)未按期申報抵扣增值稅抵扣憑證的說明。
納稅人應詳細說明未按期申報扣除的原因,并加蓋企業(yè)公章。
客觀原因不涉及第三方的,納稅人應說明具體情況:如遇自然災害、社會突發(fā)事件等不可抗力,納稅人應詳細說明自然災害或社會突發(fā)事件發(fā)生的時間、受災地區(qū)、對納稅人生產(chǎn)經(jīng)營的實際影響等。企業(yè)納稅人擅自離職,未辦理交接手續(xù)的,納稅人應詳細說明發(fā)生了什么事,納稅人姓名,離職時間等。,并提供解除勞動關(guān)系合同的決定和企業(yè)相關(guān)內(nèi)部處理情況。
客觀原因涉及第三方的,應提供第三方證明或說明。
具體來說,企業(yè)納稅人發(fā)生傷亡或者突發(fā)重大疾病的,應當提供公安機關(guān)、交通管理部門或者醫(yī)院的證明;有關(guān)司法行政機關(guān)在業(yè)務(wù)或者檢查中扣押、查封納稅人賬冊,導致納稅人不能按期辦理申報手續(xù)的,應當提供有關(guān)司法行政機關(guān)的證明。
因稅務(wù)機關(guān)信息系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)故障導致納稅人的增值稅抵扣憑證不能按期申報抵扣的,主管稅務(wù)機關(guān)應當進行核實。
(4)增值稅扣稅憑證復印件未能按期申報。
三。主管稅務(wù)機關(guān)受理納稅人申請后,應認真審核以下資料:
(1)審核納稅人的交易是否真實發(fā)生,申報資料是否完整,增值稅扣稅憑證未按時申報抵扣的原因是否客觀,納稅人的說明、第三方證明或解釋是否符合邏輯。
(2)納稅人申請的增值稅抵扣憑證審核比對結(jié)果是否一致;
(三)已認證的增值稅抵扣憑證清單與增值稅抵扣憑證應申報抵扣當月的增值稅納稅申報數(shù)據(jù)和認證審核數(shù)據(jù)是否滿足以下邏輯關(guān)系:
1 .《認證增值稅抵扣憑證清單》“抵扣憑證信息”欄中的份數(shù)應等于當月增值稅納稅申報表附列的數(shù)據(jù)(表2)“抵扣憑證信息”欄中的“稅額”和“抵扣情況”欄中的“小計”應等于當月增值稅納稅申報表附列信息(表2)中同類增值稅抵扣憑證的“稅額”;
2。增值稅一般納稅人(不含實行納稅輔導期管理的增值稅一般納稅人),《認證增值稅扣稅憑證清單》“合計”欄中的份數(shù)和稅額應小于或等于當月認證或申請審核比對或匯總上報的同類型增值稅扣稅憑證的份數(shù)和稅額。
3。《認證增值稅扣稅憑證清單》中“合計”欄的份數(shù)和稅額應小于或等于審核結(jié)果產(chǎn)生當月審核的同類型增值稅扣稅憑證的份數(shù)和稅額。
四。主管稅務(wù)機關(guān)核實無誤后,發(fā)送《未申報抵扣增值稅稅款抵扣憑證繼續(xù)抵扣通知書》(以下簡稱《通知書》),企業(yè)憑《通知書》申報抵扣。
五、主管稅務(wù)機關(guān)可定期或不定期對未按期申報抵扣增值稅抵扣憑證的納稅人進行審核,發(fā)現(xiàn)納稅人提供虛假資料、弄虛作假的,應責令納稅人轉(zhuǎn)移已抵扣的進項稅額,并依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定進行處罰。
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